近期,航城街道抽取部门2023年至2024年100万以上正在执行的外包服务合同开展专项审计,充分发挥内部审计监督效能,促进部门外包服务运营顺畅、降低法律风险,财政资金使用更加规范,提高财政资金使用效益。
审计过程中,重点关注服务项目采购程序是否合规、合同价格是否合理、服务内容是否严格执行、是否存在重叠、服务质量考核等,通过翻阅资料、识别潜在风险、制定风险清单、现场问询核查等审计方式对合同服务进行了全面审计,对发现的潜在问题提出针对性的改进建议。
本次共审计外包服务合同项目20个,查出合同签订、合同履行、监督执行、履约考核等方面问题63个,提出针对性整改建议61条。内容上,进一步在明确、具体外包服务合同中的条款,减少了模糊和歧义,明确了双方的权利和义务,为合同的执行提供了有力的法律保障。执行上,进一步加强了对合同执行情况的监督,确保外包服务提供商严格按照合同条款提供服务,提高了合同的执行效率和质量。
为进一步强化内审审后监管,航城街道健全完善内审查出问题清单,督促责任部门剖析问题产生原因,建章立制、强化整改,达到“审计一点、整改一面、规范一片”的良好效果。(航城街道审计室 黄文深)

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